幼儿园财务管理自查报告(优质4篇)

幼儿园财务管理自查报告 篇一

自查报告

自查单位:XX幼儿园

自查时间:2022年1月-2022年3月

一、自查目的和依据

幼儿园财务管理自查旨在评估财务管理的规范性和有效性,发现问题并采取相应的改进措施。本次自查依据包括《幼儿园财务管理制度》、《幼儿园财务管理细则》等相关文件和规定。

二、自查范围和内容

本次自查范围涵盖了幼儿园的财务管理全过程,包括预算编制与执行、资金管理、收支核算、财务报表编制等方面。具体自查内容如下:

1. 预算编制与执行

自查重点关注幼儿园预算编制的科学性和合理性,以及预算执行情况的及时性和准确性。通过检查预算编制过程中的数据来源和计算方法,了解预算执行情况,确保预算的科学性和合理性。

2. 资金管理

自查重点关注幼儿园资金管理的规范性和安全性。包括资金收付的合规性、资金运用的风险控制、资金流动的监控等方面。通过检查资金管理的相关记录和凭证,确保资金的安全和有效运用。

3. 收支核算

自查重点关注幼儿园收支核算的准确性和完整性。包括收入的来源和核算、支出的项目和核算、收支的计算和核对等方面。通过检查收支记录和相关凭证,确保收支核算的准确性和完整性。

4. 财务报表编制

自查重点关注幼儿园财务报表的编制和披露情况。包括资产负债表、利润表、现金流量表等方面。通过检查财务报表的编制程序和数据来源,确保财务报表的准确性和及时性。

三、自查结果和问题发现

经过自查,发现了以下问题:

1. 预算编制不够科学和细化,导致预算执行时出现偏差;

2. 资金管理中存在流动性不足和资金监控不严密的问题;

3. 收支核算过程中存在计算错误和核对不准确的情况;

4. 财务报表编制程序不够规范和完善,导致报表准确性受到影响。

四、改进措施和建议

针对以上问题,我们提出以下改进措施和建议:

1. 加强预算编制的科学性和细化程度,确保预算的准确性和合理性;

2. 加强资金管理的流动性和监控,确保资金的安全和有效运用;

3. 加强收支核算的计算和核对过程,确保收支的准确性和完整性;

4. 完善财务报表编制程序,确保财务报表的准确性和及时性。

五、自查总结

通过本次自查,我们发现了幼儿园财务管理中存在的问题,并提出了相应的改进措施和建议。我们将在下一阶段积极落实改进措施,不断提升幼儿园财务管理的规范性和效益性。

幼儿园财务管理自查报告 篇二

第二篇内容

幼儿园财务管理自查报告 篇三

  为贯彻中小学财务管理工作专项检查的 通知》精神,我园立即对上财务管理情况进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:

  一、幼儿园领导高度重视

  1、幼儿园配有专门的财务办公室,配有专职财务人员2人。

  2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

  3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力,有三年会计工作经验,积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训,能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

  4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。

  二、强化幼儿园收入收费行为的管理

  严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,幼儿园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。

  幼儿园严格加强预算内、外资金管理,所有预算外收入全额上缴国库,严格“执行两条线的管理,经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。

  三、加强财务支出管理

  幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。

  四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行

  根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”

  制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。 所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。

  此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视,以《关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》为依据进行全面自检自查,通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要更细致的规范财务基础管理,扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。

幼儿园财务管理自查报告 篇四

  根据xx教育局《做好教育系统经济责任审计工作的通知》的要求,我园立即对财务管理情况进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:

  一、幼儿园领导高度重视

  1、幼儿园配有专门的财务办公室,配有专职财务人员。

  2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

  3、财务人员积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训,能按照财务制度的`有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

  4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。

  5、我园认真执行和遵守国家财经纪律情况,无违反财经法律法规。

  二、强化幼儿园收入收费行为的管理

  严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,幼儿园的经费管理制度,真正做到了专款专用。幼儿园严格加强预算内、外资金管理,所有预算外收入全额上缴国库,严格“执行两条线的管理,经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。

  三、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行

  根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”

  制定了相应的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。

  所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。

  此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视,以《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》为依据进行全面自检自查,通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要更细致的规范财务基础管理,扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。

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