固定资产清查工作方案(优秀6篇)

固定资产清查工作方案 篇一

在企业管理中,固定资产是非常重要的一项资产,对于企业的正常运营和发展起着关键的作用。然而,由于企业规模的扩大和固定资产的增加,管理固定资产变得愈发复杂。为了确保固定资产的安全和准确性,进行固定资产清查工作是必不可少的。

一、工作目标

固定资产清查工作的目标是确保企业的固定资产真实、准确、完整地记录在账簿中,并与实际存在的资产相符。通过清查,可以及时发现固定资产的遗失、损坏或贬值情况,避免企业的资产流失和浪费。

二、工作内容

1. 制定清查计划:根据企业的实际情况,制定清查计划,明确清查的时间、范围和责任人,合理安排清查工作的时间和人力资源。

2. 资产登记:对所有固定资产进行登记,包括资产名称、型号、数量、价值、购买日期等信息。可以借助计算机软件进行资产管理,提高清查的效率和准确性。

3. 资产查找:根据登记的资产信息,逐一查找实际存在的资产,确保账簿和实物相符。对于无法找到的资产,要进行记录,并进行后续的调查和处理。

4. 资产盘点:对已找到的资产进行盘点,核实其数量和状态是否与登记一致。对于有损坏或贬值的资产,要及时进行记录和报废处理。

5. 资产调整:根据清查结果,对账簿中的资产信息进行调整,确保账簿的准确性和真实性。同时,对于盘盈或盘亏的情况,要进行合理解释和处理。

三、工作要求

1. 严格执行清查计划,确保清查工作按时完成。

2. 组织人员进行培训,提高清查工作的专业性和准确性。

3. 强化资产管理,做好资产登记和记录工作,避免资产遗漏和错误。

4. 加强对资产的保护,确保资产的安全和完整。

5. 及时处理清查中发现的问题,做好相应的记录和处理工作。

四、工作成果

通过固定资产清查工作,可以确保企业的固定资产真实、准确、完整地记录在账簿中。同时,可以及时发现和处理资产的问题,避免企业的资产流失和浪费。清查工作的结果应该记录在企业的固定资产清查报告中,并及时向企业的相关部门和领导汇报。

固定资产清查工作方案 篇二

固定资产清查工作是企业管理中的一项重要工作,对于确保企业的资产安全和准确性起着关键的作用。在进行固定资产清查工作时,需要遵循一定的原则和方法,以提高清查工作的效率和准确性。

一、原则

1. 全面性原则:清查工作要覆盖企业的所有固定资产,确保清查的结果真实、准确、完整。

2. 及时性原则:清查工作要及时进行,及时发现和处理资产的问题,避免资产的流失和浪费。

3. 严密性原则:清查工作要严格按照制定的计划和程序进行,确保清查工作的严密性和准确性。

4. 原始性原则:清查工作要依据资产登记的原始信息进行,确保账簿和实物相符。

二、方法

1. 制定清查计划:根据企业的实际情况,制定清查计划,明确清查的时间、范围和责任人。合理安排清查工作的时间和人力资源。

2. 资产登记:对所有固定资产进行登记,包括资产名称、型号、数量、价值、购买日期等信息。可以借助计算机软件进行资产管理,提高清查的效率和准确性。

3. 资产查找:根据登记的资产信息,逐一查找实际存在的资产,确保账簿和实物相符。对于无法找到的资产,要进行记录,并进行后续的调查和处理。

4. 资产盘点:对已找到的资产进行盘点,核实其数量和状态是否与登记一致。对于有损坏或贬值的资产,要及时进行记录和报废处理。

5. 资产调整:根据清查结果,对账簿中的资产信息进行调整,确保账簿的准确性和真实性。同时,对于盘盈或盘亏的情况,要进行合理解释和处理。

三、注意事项

1. 清查工作要与企业的其他部门密切配合,确保工作的顺利进行。

2. 清查工作要严格保密,防止资产的遗失和泄露。

3. 清查工作要及时记录和处理清查中发现的问题,确保工作的连续性和完整性。

4. 清查工作要定期进行,以确保资产的安全和准确性。

通过遵循上述原则和方法,执行固定资产清查工作,可以提高清查工作的效率和准确性,确保企业的固定资产安全和准确。同时,可以及时发现和处理资产的问题,避免企业的资产流失和浪费。

固定资产清查工作方案 篇三

  为了规范和加强公司各部门固定资产管理,维护固定资产安全,根据公司领导决定,结合我司实际,决定自20XX年7月9日至7月31日对公司所属各部门开展固定资产清理登记工作。具体实施方案如下:

  一、工作目标

  旨在通过此次对公司范围内各部门固定资产的清查,全面摸清学校的固定资产存量、分布、结构状况,真实、客观地反映公司固定资产现状和管理中存在的问题。实现对固定资产科学有效的掌控和调配,并界定和明确清楚财产责任人,建立起以部门为主的固定资产长效管理机制,杜绝财产、设施的重复采购及损毁丢失。

  二、工作范围

  单位价值在50元(含50元)以上的各类在用及未用物品均在清理登记范围。

  主要包括:

  1、运输设备

  如货车、商务车等。

  2、电子电器设备

  如空调、保鲜柜、冰箱、消毒柜、电视机、音响、电脑、打印机、复印机、扫瞄仪、摄相机、照相机、饮水机、吸尘器、传真机、电话机等。 3、家具设施

  如班台、桌子、椅子、书柜、保险柜等。

  4、办公用具

  如文件装订机、碎纸机、点(验)钞机等。

  5、其他财产

  如维修器具、消防器具、文体器材、刊物、字画、牌匾、以及其他设备物品。

  财产分类:

  三、工作内容

  1、要对公司内使用和管理的固定资产进行全面清理和造册登记,并指定资产管理员专人具体负责填报。

  2、在清理登记工作中发现存在固定资产流失、损失或被占用、借用等问题,要及时追回已流失或被占用、借用的固定资产。

  3、公司会计核算和人事行政部对全司固定资产进行核对,并建立真实、规范、统一的固定资产账目。

  4、建立健全财产管理办法。

  四、方法步骤

  1、摸底清理统计阶段(7月9日—7月15日)。根据固定资产清理、登记

  的统一要求,各部门要相应成立固定资产清理工作小组,指定部门财产管理员,按时组织人员严格进行固定资产清理、统计,建立账目。认真、如实、规范填写《固定资产清查盘点表》,并在登记表上明确资产使用人、责任人。部门财产管理员为:市场部罗群英、分公司总监办杨小燕、商超部卢文秀、流通部胡梦玲、零售部王亚珍、财务部卢怡、门市部汤玄、 物流部罗茜、肖美玲、张冰。

  ⑴自查方法:各部门财产管理负责人安排本部门人员50元以上物品见物盘物。

  ⑵工作要求:第一,严格按照财产清查表填写。统一财产名称、规格型号、购置时间等,具体可以参照《财产名称统一表》。

  ⑶上报时间:各部门根据自查情况,按要求填报《固定资产清查盘点表》及相关表格,并于 7月16日前报人事行政部。

  2、核查阶段(7月17日—7月27日)根据各部门上报的固定资产摸底情况,

  人事行政部和财务部进行核实,做到账实相符,不重不漏。如属于已报废固定资产,经查属实后,要作销账处理,同时要建立“账销案存”管理制度。

  ⑴固定资产清查小组对各部门的自查结果进行实地核实。

  ⑵方法:实地盘查阶段主要分两个步骤。

  第一步固定资产清查小组成员对各所属部门的资产进行技术推算盘点,即根据财务部门的资产账簿和部门自查的表格确认各部门所属的资产,并收集财产相关资料,为实地盘查做准备。

  第二步固定资产清查小组成员对各部门资产进行实地盘查,要求仔细核对固定名称、结构或规格型号、坐落位置或使用部门、构建日起即投入使用日期、使用情况(正常使用、闲置、毁损、报废、封存、部分拆除、技术淘汰等)、变动情况、数量、原值等情况。盘点过程要求部门财产清查负责人和财务部人员在场,清查盘点结束时,应及时把盘点的数量和质量情况如实填制《固定资产清查盘点表》,并由盘点人和部门财产清查负责人签名或盖章。

  3、固定资产入账汇总整理阶段(7月28日—7月31日)。各固定资产清查小组将本次固定资产清查的结果,按照相关规定分门别类、分期分批地进行汇总,固定资产统一编号后,录入电脑。同时填写《公司固定资产汇总表》,制定个人资产卡,统一贴资产标签。财务人员通过用友软件对公司资产分公司总部、部门、员工个人三个部分进行登记、管理。

  ⑴财产编号方法为:SXL-A1204-BM-CC(四小龙—分类代号+年份(后两位数)+月份(两位)—部门—编号)。

  ⑵资产标签位置规范:

  4、资产处置阶段(8月 1日— 8月7日)

  针对本次清查出来的待报废固定资产进行鉴定、处置。

  5、整改落实阶段(8月8日— 8月 15日)

  各部门要以本次固定资产清查为契机,对在清查过程中发现的问题,要分析原因,制定整改措施,并限期进行整改,同时要找出固定资产管理中存在的薄弱环节,完善相关的管理制度,进一步规范固定资产管理工作。

  6、总结阶段(8月 16日— 8月 31日)

  ⑴固定资产清查小组认真总结本次固定资产清查工作的开展情况,并针对清查工作中暴露出来的固定资产管理问题,依据相关规定,建立和完善各类管理制度。

  ⑵固定资产清查小组对固定资产清查中新形成的资料,进行分类整理形成档案。

  ⑶固定资产清查小组对本次固定资产清查工作进行总结,报固定资产清查工作领导小组审阅后上报上级。

  五、工作要求

  1、加强领导。为了认真搞好这次固定资产清理登记工作,加强对固定资产

  清理登记工作的领导,成立以6为成员的清理登记固定资产的工作领导小组,领导小组下设办公室,由 杨艳娇 负责具体工作。领导小组成员:人事行政部两人,杨艳娇、唐莉芳,财务部两人侯丹丹、卢怡 , 监督调度小组成员:彭茂才、陈刚。

  2、落实责任。此次清理登记工作时间紧、任务重,各部门要充分认识开展此项工作的重要性和必要性,积极配合固定资产清理登记工作组人员的清查登记工作。各部门负责人为第一责任人,切实履行好责任人的职责,认真抓好对本部门固定资产的监管工作。所有的固定资产账目进行一次梳理,在各部门自行清查登记的基础上,财务部门对应账目进行核对,并建立真实、规范、统一的固定资产账目;同时要研究一个对固定资产进行有效管理的具体办法;清理登记固定资产的工作领导小组要对清查登记工作进行全程监督,发现有违规违纪的按纪按规进行处理。

  3、 要实事求是。凡是在清理登记阶段能主动揭露问题、如实填报情况、及时采取整改措施的,对相关责任人员原则上不追究责任。对故意隐瞒、不如实填报的,对有关责任人将严格责任追究,予以通报批评。

  4、完善制度。通过本次固定资产清理登记工作,要克服清理不彻底、前清后不清的情况出现。采取切实可行的整改措施,建立切实可行的工作机制,在加快清理工作节奏的同时,加大内部管理力度,形成和完善长效管理机制。

  备注:

  1、各部门须清查人、部门负责人签字后上报人事行政部。

  2、“财产编号”无须填写。

  3、财产名称:要描述具体,品牌电脑需填写型号(如:联想A30-2296-12C(15'液晶)台式),组装电 脑需填写显示器品牌。

  4、使用状况:按在用、未使用、不需用、毁损不能用、其他填列。

  5、如不知某资产单价、购置日期,“金额”“购置日期”栏可不填。 6、使用人:如果资产为多人使用,填其中一人姓名,后加等。

固定资产清查工作方案 篇四

  为了加强我校固定资产的管理,优化资源配置,实现对固定资产全面监控和有效利用,按照乐教字【20XX】143号文件精神,决定自20XX年11月12日至20XX年12月20日对学校开展固定资产清理登记,具体实施方案如下:

  一、工作目标

  (一)以科学发展观和以人为本的管理理念,加强对人、财、物的管理,向管理要生源,向管理要效益,不搞形象工程,切实提高学校的综合竞争力。

  (二)进一步规范管理制度体系。要管理创新,制度创新,建立顺畅的管理体制,做到管理规范化。

  (三)保证资产登记工作很好的延续,数据可靠,固定资产账证相符,账实相符。摸清我校固定资产状况,推进固定资产的合理配置和有效利用,提高工作效率和服务质量。

  (四)落实固定资产管理责任,将固定资产管理的责任层层分解落实到具体部门、具体存放地点、具体负责人和具体责任人。

  (五)严格规范经营性资产的管理,加大经营性资产的监管力度,切实搞好资源的优化配置,避免出现财务风险。

  二、工作范围、内容

  本次固定资产清查工作,根据上级的有关规定,目前,所有固定资产分为11类:

  第一类:土地。(初等教育用地、幼儿园用地、其他教育用地) 第二类:房屋与建筑物。(初等教育用房、学生宿舍、职工宿舍、厕所、校门、围墙、杂物房、体育器材室、旗杆)

  第三类:通用设备。(厨房用具,用水设备)

  第四类:专用设备。(黑板、复印机等、保险柜、其他教学设备) 第五类:交通运输设备。

  第六类:电器设备。(风扇、排气扇、空调、饮水机等)

  第七类:电子产品及通信设备。(电脑、电话、电视、传真、投影、多媒体系统等)

  第八类:仪器、仪表、法量标准器具及量具,衡器。

  第九类:文艺体育设备。(文艺设备、体育设备、娱乐设备) 第十类:图书文物及陈列品设备。(图书、文物、标本等) 第十一类:家具、用具类。(床、台桌、椅凳、架类、被褥、窗帘、树木、花卉等)

  三、方法步骤

  一)、学校成立工作小组,召开会议、组织学习,明确具体分工,做好工作计划,制定出学校固定资产管理细则。

  二)、全面清查,以2006年清查数据为基础,分别做好三类记录:

  1)、卡片与实物相符;

  2)、实物已减少的记录;

  3)、2006年至今新增的数据。

  三)、本部门自查:各部门要根据本部门的卡、物、地点库、使用人,对照资产管理系统进行实物清点,清理清查时要做到认真仔细、信息项全面完整、记录(填表)详细、不留死角,没有标签的固定资产一定要补齐。

  四)、验收复查:固定资产清查工作办公室根据学校总帐册和自查登记表对各部门资产情况逐一进行复查、审核,如发现漏登或帐物不符情况,当场予以纠正,进行补登。保持清查工作的严肃性。

  五)、做好数据的保存及报盘。

  四、工作要求

  (一)各部门要在提高对开展固定资产清查工作重要性认识的基础上,积极、认真的清查好本部门的固定资产数量。

  (二)要采取有效措施,保证工作质量,确保固定资产清查工作不走过场。

  1、各部门要根据各自的卡、物在规定的时间内完成自查工作,保证达到清查工作的覆盖面和深度,全面彻底,不留死角,做到不疏、

  不漏、不虚、不重。固定资产管理卡片丢失的要求补齐。条形码整齐美观的贴在醒目的位置。

  2、 在自查的过程中对资产的状况进行如实反映,对增减的资产分别填写登记表,并说明原因,对不能继续使用的固定资产要写出书面说明,经学校认定后履行相关手续。

  3、此次清查要求固定资产能落实到使用者本人的一定要落实到使用者本人,对于共用的资产要求单位负责人指定专职管理人员进行管理。

  4、要坚持实事求是的原则,真实、准确、全面反映固定资产管理情况和存在的问题,不得瞒报虚报。

固定资产清查工作方案 篇五

  为规范和加强我市国有资产管理,准确掌握国有资产的真实情况,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》、《行政事业单位国有资产管理暂行办法》,结合我市实际,制定如下工作方案。

  一、工作目标

  (一)全面摸清家底。对全市各镇(街道),市直单位,各企业基本情况、资产情况等进行全面清理和清查,真实、完整地反映单位的资产状况,为加强国有资产监督管理奠定基础。

  (二)整合国有资源。进一步盘活资产,做好向市政府投资融资平台注资的基础工作,积极推进市政府投资融资平台建设,确保国有资产的保值增值,提高运营效益,为服务南雄经济建设提供资产支撑。

  (三)建立监管系统。通过资产清查,为国有资产管理提供初始信息;建立全市国有资产监管系统,实施动态管理;实现国有资产管理与预算管理,国有资产管理与财务管理相结合的运行机制;为加强国有资产收益管理、规范收入分配秩序提供依据。

  (四)完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题,国有资产管理部门、主管部门和各单位要在全面总结、认真分析的基础上,提出相应整改措施和实施方案,进一步健全国有资产管理制度。

  二、工作原则和方法

  按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求”的国有资产清查工作原则,由市国资委组织开展资产清查工作,市国资办对全市资产清查结果进行统一汇总。

  (一)固定资产清查,由各单位根据文件要求进行自查,然后依照类别填报《南雄市国有资产清查表》。如果资产清查结果与财务账面情况不符的,应当提交书面专项说明。

  (二)经过清查的固定资产,要建立健全账卡,为资产管理信息系统建设奠定基础。

  (三)资产清查、自查工作结束后,市国有资产清查工作领导小组,对资产清查结果予以核实认定。

  三、组织领导

  为切实加强领导,保证资产清查工作顺利进行,市政府成立“南雄市国有资产清查工作领导小组”,其组成人员如下:

  组 长:刘清生(市委副书记、市长)

  副组长:何光明(副市长)

  成 员:吴 勤(市政府办)

  袁元桃(市财政局)

  张达明(市监察局)

  陈宏华(市审计局)

  陈健生(市国资办)

  曾冠华(市经信口中心纪检组)

  江学文(市纪委)

  沈迪彧(市国资办)

  陈显常(市公共资产中心)

  领导小组下设办公室,由陈健生同志兼任办公室主任,负责资产清查过程中的各项日常工作。办公室设在市国资办(市财政办公大楼11楼,电话:3827068)。

  四、清查范围和内容

  (一)清查范围

  1、全市各镇(街道),事业单位,社会团体和经民政部门批准成立的与财政部门发生缴拨款关系的社会团体,(公益性事业单位医院、学校、福利院等),均列入此次资产清查工作的范围。

  2、市政府出资的国有独资企业、国有独资公司、国有资本参股公司。行政事业单位投资兴办的企业,也一并列入本次资产清查范围。

  (二)清查内容

  1、此次国有资产清查工作,统一以20XX年4月20日为资产清查基准日。

  2、国有资产清查内容为:一是土地、房屋建筑物(包括办公用房、公产房、经营用房、公共服务用房、闲置房、公有住房等);二是未转固定资产的房屋建筑物(包括已完工交付使用尚未转入固定资产的房屋建筑物);三是通用设备(包括计算机、复印机、打印机、音响设备等);四是交通工具(包括各种汽车、摩托车等);五是专用设备(包括机械设备、医疗器械、仪器、仪表等);六是其他(包括办公家具及以上各类未包括的其他固定资产、捐赠资产);七是股权投资(包括货币、实物、无形资产等)。

  3、资源性国有资产和特许经营权等无形资产。

  4、所属的经营性经济实体:如酒店、招待所、宾馆、培训中心等。

  5、其他经营性国有资产。

  五、实施步骤

  (一)20XX年5月30日前,市行政事业单位按照方案要求组织所属各单位对国有资产进行全面自查,依照类别填报《南雄市国有资产清查表》,清查结果经单位负责人签字盖章后,以纸质报表和电子报表的形式一并上报市清查工作领导小组办公室。

  (二)20XX年6月1日至8月30日,市清查工作领导小组办公室根据资产清查结果形成书面总结材料,对清查过程中发现的问题进行剖析和研究,提出整改意见,并结合各单位实际情况进一步完善国有资产管理办法,提高资产运营效益,开辟国有资产保值增值的新途径。

  六、工作要求

  (一)加强领导,认真组织开展清查工作

  各单位要加强资产清查、自查工作的组织领导,部门(单位)内部应当分工明确、落实到人,指定一名领导负责,有关负责人应当切实履行管理责任,保证资产清查结果真实可靠。

  (二)明确归属,严格遵守国有资产管理制度

  不论以何种形式形成的国有资产及其权益,都归属国家所有,列入同级政府统一监管,决不能视为谋取本部门、本单位利益的“摇钱树”或“小金库”,更不能擅自任意处理。其管理和处置,必须严格按照行政事业单位国有资产管理办法和行政事业单位财务管理制度的规定执行。

  (三)服从大局,切实维护国有资产的整体利益

  国有资产管理体制的改革是一项重要改革。各部门、各单位要服从市委、市政府的统一部署,服从国有资产管理的总体整合、统一调配和统一管理运作。各单位应当坚持实事求是的原则,如实反映资产管理情况和存在的问题,不得瞒报虚报,不能化解、分解、侵占、独占、霸占国有资产,以确保国有资产的完整性。

  (四)明确纪律,严禁擅自处置国有资产

  利用国有资产进行出租、出借、转让、投资、抵押、质押、分配、调剂等行为,均属于对国有资产的处置行为,必须报市国资办核准审批,决不允许擅自、突击处置,改变资产的现状和使用性质,调整经营性资产的负债。凡擅自处置国有资产、人为调整经营性资产负债的行为,市委、市政府不予认可,有关单位必须自行恢复其产权性质、使用性质及原有的财务状况。擅自处置国有资产而取得的不正当及不法收入,全部上缴财政,已经挪用、占用的应从其单位的事业费和公用经费中扣还。

  (五)落实责任,加强对擅自处置国有资产行为的责任追究

  各部门、各单位、各企业必须认真贯彻执行《方案》精神,存在以下情况之一的,一经发现,要追究单位主要负责人和直接责任人的责任,情节严重的,要严肃查处。造成国有资产减少、损失、流失的,没收不正当及不法所得,并按违反财经纪律予以处罚;构成犯罪的,依法移送司法机关处置。

  1、有禁不止,继续擅自或私自将国有资产出售、调拨、质押、抵押、提供担保、对外投资、改变用途的;

  2、突击进行租赁、出租、发包,或更改租赁合同、协议的;

  3、为擅自处置国有资产提供方便、办理权证及手续的;

  4、弄虚作假,以各种名目侵占国有资产和利用职权谋取私利的;

  5、因管理疏漏,严重失职,造成国有资产重大流失的;

  6、其它违规违纪行为。

固定资产清查工作方案 篇六

  为全面加强学院国有资产管理工作,迎接省教育厅20XX年上半年对省属高校国有资产管理工作的考核验收,学院决定对全院固定资产进行一次清查,以提高国有资产管理系统信息的准确性,实现国有资产管理科学化、精细化、信息化,达到“理清家底、完善制度、规范管理、提高效益”的目标,特制定本工作方案。

  一、清查工作范围

  根据省财政厅等有关部门的规定,固定资产是指单价500元以上,使用期限一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单价虽未达到规定标准,但耐用时间一年以上的大批同类物资,都应列入固定资产管理。学院固定资产按高校16大类进行分类统计。清查的范围为各系各部门所有保管、使用的各种资金来源(包括无偿调入、接受捐赠等)形成的各类固定资产。

  本次资产清查工作,以20XX年12月31日作为资产清查基准日,即在基准日之前购置并已办理固定资产验收入库手续的资产均属于本次清查的范围。

  二、清查工作原则

  资产清查工作按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则进行,学院资产清查工作领导小组负责本次资产清查工作的组织领导和协调工作,资产清查工作领导小组办公室(以下简称资产清查办公室)负责资产清查具体工作,各系各部门资产清查工作组负责完成自查和报表填送等工作任务。

  1.各系各部门在自查的基础上,在规定时间内将本部门资产清查结果报送资产清查办公室,由资产清查办公室对全院资产进行核实,并对数据进行汇总。

  2.各归口管理部门组织人员对各系各部门的固定资产实物进行复查。对有账无物的资产作盘亏处理,对有物无账的资产作盘盈处理。盘盈和盘亏的固定资产情况,统一汇总至资产清查办公室。

  3.对固定资产盘盈的处理:有实物但账面无记载的,在找不到购、建和调入该实物原始凭证的,由财务处根据其“成新率”,结合市场现行价格进行估价,报领导审批后,按新购入物品的程序分别记入固定资产实物账和资金账。

  4.对固定资产盘亏的处理:有账无实物的,要说明原因,补办报废手续,经领导审批后,按物品报废程序分别注销固定资产实物账和资金账。

  5.经过清查后的固定资产,各固定资产归口管理部门须按照资产清查工作的统一要求建立健全账卡,进一步完善国有资产管理系统内各项信息。

  三、清查工作分工

  按照“谁使用、谁负责、谁管理”的原则,明确职责,归口管理。

  各系各部门负责本部门所使用、保管的物品的自查工作,并协助做好学院的核查工作。

  物资设备管理处负责一般设备、教学设备归口类资产的核查。

  后勤管理处负责土地房屋及建筑物、宿舍食堂等公共基建设施方面资产的核查。

  图文信息中心负责图书软件归口类资产的核查。

  财务处负责审核各类物品的购置价格,负责建立全院固定资产资金总账,并与物资设备管理处的固定资产台账保持一致。

  四、清查工作具体安排

  清查工作从20XX年3月中旬开始至5月结束,整个过程分为四个阶段,采用自查和抽查核实相结合的方法。

  1.准备阶段(3月19—3月25日)

  召开各系各部门负责人会议和资产管理员会议,全面部署资产清查工作,并对资产管理员进行培训。

  2.自查阶段(3月26日—4月15日)

  各系各部门成立部门资产清查工作组,部门一把手负责组织清查工作,资产管理员登录省属高校国有资产管理系统,根据系统内的固定资产台账打印账册,对照账册清查实物,填写固定资产清查明细表,对于有账无物(盘亏)的情况要填写清查盘亏明细表,对于有物无账(盘盈)的情况要填写清查盘盈明细表,对于待报废资产要同时填写清查明细表和待报废资产明细表。清查时要做到以账对物和以物对账相结合,要先以账对物,后以物对账,做到不漏、不重、不错。资产自查内容:账载各项数据与实物是否相符、标签与账物是否相符、标签是否齐全(所有固定资产需要到物资设备管理处领取新标签重新粘贴,粘贴标签要做到正确、美观、规范,账物签一致)。根据清查结果对省属高校国有资产管理系统内保管人、存放地点、资产分类名称等字段填写不规范、不完整的部分进行修改完善。

  3.抽查核实阶段(4月16日—5月13日)

  学院在各系各部门自查的基础上组织核查。部门自查后,提出复核申请,资产清查办公室上门复核,复核抽查面在70%以上。如遇5件账实不符情况即停止复查,需重新自查再报。通过核查,对自查存在的各类情况,根据有关规定逐一认定,理清各类资产的数量和金额,核实盘盈资产、盘亏资产、需要报废资产的数量和金额。

  4.汇总阶段(5月14日—5月31日)

  各系各部门对固定资产核查准确后,组织人员分类填写固定资产清查表册,由使用单位负责人、资产管理员、本部门自查经办人签字后报送资产清查办公室审核,经归口管理部门负责人、核查经办人签字确认后送达财务处,经财务部门负责人、审核人员确认并在清查表册上签字盖章后保存。对盘亏、盘盈、拟报废的固定资产,使用单位应查明原因,落实赔偿责任,填写盐城纺织职业技术学院固定资产清查盘盈、盘亏、拟报废资产明细表。经归口管理部门审核同意后,报学院领导批准,财务处据此进行账务处理。各系各部门资产管理员根据账务处理后的实际固定资产数据,进一步完善省属高校国有资产管理系统内的信息项,5月底前完成所有资产的汇总、录入核对工作。

  五、清查工作要求

  1.国有资产清查工作时间紧,任务重,各系各部门要高度重视,将这次清查工作作为规范内部资产管理的重要内容,做好本部门清查工作的宣传发动,组织精干队伍,制定相应的工作方案,确保按期完成清查任务。

  2.各职能部门要明确分工,密切配合,按照“统一领导、归口管理、分级负责”的原则,协同做好清查工作。

  3.各系各部门主要负责人要亲自抓,指定一名部门领导具体负责清查工作,明确一名资产管理员负责对本部门使用、保管的资产进行管理,完善固定资产台账。

  4.本次资产清查工作将列入部门资产管理工作年度考核内容。在资产清查中要坚持实事求是的原则,如实反映学院资产情况。纪监审办公室将对清查过程进行监督。在清查工作中,如发现有不按规定要求实施,不如实填报的,将责令重新清查,并视情节给予通报批评直至追究责任。

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